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Declaración enmendada Corregir o reclamar presentando una 1040-X

El Formulario 1040-X se usa para enmendar una declaración de impuestos ya presentada. Es decir, si olvidaste reclamar un crédito, reportaste mal tus ingresos, o cometiste un error, puedes corregirlo presentando una 1040-X.

Cuando cometes un error en tus taxes, ya sea por ingreso mal reportado, créditos mal calculados o datos personales incorrectos, sí puedes corregirlo o reclamar ante el IRS.

Tienes 3 años desde que presentaste la declaración original, o 2 años desde la fecha en que pagaste el impuesto (lo que sea más tarde).
Una declaración enmendada es una corrección oficial que haces a una declaración de impuestos ya presentada, cuando descubres que cometiste un error o te faltó información importante. En EE.UU., esto se hace mediante el Formulario 1040-X.

¿Cuándo necesitas hacer una declaración enmendada?

Debes presentar una enmienda si:

✅ Reportaste mal tus ingresos (faltó un W-2, 1099, etc.)

✅ Olvidaste deducciones o créditos (como el crédito SECT, 7202, etc.)

✅ Declaraste mal tu estado civil o número de dependientes

✅ Recibiste una carta del IRS con un ajuste que no estás de acuerdo

✅ Te equivocaste con tus gastos de negocio, reembolsos, o pagos estimados




🛠️ ¿Cómo corregir errores en tus taxes?

1. Errores simples (como un número mal escrito)

• El IRS los corrige automáticamente si no afectan los cálculos (por ejemplo, un error en el nombre o en el filing status).

• No necesitas hacer nada si recibes una carta y estás de acuerdo.

2. Errores que afectan el reembolso o la deuda

🔁 Debes presentar una declaración enmendada usando:

• Formulario 1040-X

No hagas un 1040-X si el IRS aún no ha procesado el original. Espera.
Mientras el IRS revisa la corrección, pueden pasar hasta 16 semanas (o más).

o Sirve para corregir: ingresos, deducciones, créditos, número de dependientes, estado civil, etc.

• Adjuntar cualquier formulario nuevo (W-2, 1099, 7202, etc.) que justifique el cambio.

• Generalmente tienes 3 años desde la fecha en que presentaste la declaración original, o 2 años desde que pagaste el impuesto.









Muchas personas no reclamaron el crédito SECT en su declaración original, porque:

• No sabían que calificaban

• Su preparador no lo incluyó

• O porque no tenían todos los documentos en ese momento

En esos casos, la única forma de reclamarlo después es a través de una enmienda con el 1040-X, junto al Formulario 7202 (si es para el crédito por enfermedad o cuidado de hijos por COVID).

Adjunta copias de los formularios o documentos corregidos (por ejemplo, W-2, 1099, 7202, etc.)
Reúne la información correcta (formularios nuevos, correcciones, cartas del IRS)

💡 ¿Cómo evitar más demoras?

• Asegúrate de que el Formulario 7202 esté bien calculado y firmado

• Adjunta pruebas de elegibilidad si es posible (por ejemplo: cartas de cierre, pruebas de ingresos)

• Envía todo en un solo paquete y guarda el recibo de envío

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